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Vie municipale - Page 7

  • LE BUDGET DE LA VILLE DE VANVES 2010 (suite) : CULTURE ET PATRIMOINE

    Nous continuons l’examen du budget 2010 de la ville secteur par secteur en nous intéressant à la culture

     

    THEATRE : Le théâtre de Vanves a, durant la saison 2008/09 présenté 131 représentations (spectacles de dans, de théâtre, concert, jeune public) avec 12 416 spectateurs, diffusé 183 films à travers 620 séances qui ont attirées 24 847 spectateurs, organisé 7 expositions. 550 personnes sont concernées par les dispositifs d’actions artistiques mis en place par le théâtre à travers des ateliers de pratiques, des conférence etc… 523 940 € seront consacrés à son fonctionnement qui sont principalement affectées à l’achat de spectacles. Le budget alloué aux brochures a été réduit contrebalancé par la réalisation de sites internet (Saison Culturelle et Artdanthé). Ses recettes se montent à 325 000 € dont une partie proviennent de subventions : 34 560 de la DRAC Ile de France dans le cadre de la convention triennale pour la danse, 32 000 € du conseil régional dans le cadre de la convention de permanence artistique), 61 500 € du conseil général des Hauts de Seine dans le cadre de la convention triennale d’objectif qui a été sollicité pour une subvention exceptionnelle pour le projet « Pina vu par », 6000 € d’Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile de France etc… Occasion pour les responsables culturels de Vanves de rappeler « que le niveau actuel de financement des différents partenaires publics est étroitement conditionné à un engagement fort et durable de la ville au niveau de l’action de sensibilisation, de la diffusion de propositions artistiques innovantes ainsi que son action en faveur de la danse ».  

     

    ESPACE GAZIER : Ce centre socio culturel a accueilli 50 ateliers hebdomadaires en 2009  auxquels ont participé 652 vanvéens, soit 98H d’activités par semaine, une quinzaine de formations à l’informatique et au multimédia chaque trimestre, des permanences à caractére social (aide au courriers,  conciliateur de justice…), des expositions, des conférences, un service d’aide à la Parentalité (Point Ecoute, Animations, Conférences, Ateliers…)… 1500 vanvéens ont participé au moins à l’une de ses prestations en 2009. Ce centre envisage d’augmenter le nombre d’ateliers, de développer le service d’aide à la parentalité grâce à son budget de 28 905 € en fonctionnement de 1800 € en investissement.

     

    BIBLIOTHEQUE : Les vanvéens inscrits à la bibilothéque de Vanves (74 950 € de budget fonctionnement)  ont emprunté 79 935 livres et périodiques en 2009. Celle-ci a acquis 3 424 nouveaux livres (53 534 €). Mais ce n’est pas tout, car ses responsables souhaitent valoriser et médiatiser ses collections par des actions d’animations et de communications, amorcées cette année par avec la Science se livre sur le thème de l’eau, des ateliers scientifiques pour les enfants, et des expositions pour mettre en valeur des auteurs, notamment en participant à l’année de la Russie en France. Elle contribue à un important travail de sensibilisation au livre du jeune public en accueillant régulièrement 29 classes maternelles et primaires, et même des enfants des créches

     

    ARCHIVES MUNICIPALES : En dehors de sa mission de documentations  et d’archives, ce service contribue à mieux faire connaître l’histoire et le patrimoine historique de notre ville, notamment dans le cadre des journées du patrimoine. S’il dispose d’un budget de 24 600 € pour son fonctionnement, il consacre 5500 € à l’investissement qui concerne la restauration. C’est notamment le cas d’un élément d’une console de style Louis XVI classée parmi les Monuments historiques provenant de l’église Saint Remy et découvert fortuitement. Il s’agit d’un tableau anonyme du XIXéme siécle représentant le baptême de Clovis par Saint Remy dont la toile, très encrassée, présente des déformations et surtout une importante déchirure, et le cadre est en très mauvais état.    

  • LE BUDGET DE LA VILLE DE VANVES 2010 (suite) : DU 1er AU 3éme ÂGE

    Nous continuons l’examen du budget 2010 de la ville secteur par secteur en partant des enfants aux aînés

     

    PETITE ENFANCE : En 2009, 210 places de crèches ont été proposées aux familles, 188 nouveaux enfants sont rentrés en crèche, 330 familles ont participé aux réunions d’information sur les modes de garde organisée par le service Petite Enfance, 313 dossiers de demande de places de crèche ont été enregistré. Le budget de ce service se monte à 182 000 € en fonctionnement  principalement sachant que les travaux à la crèche Boule de Gomme entraîneront la fermeture de 45 Berceaux (sur 60).

     

    EDUCATION : 852 élèves sont répartis dans nos 6 écoles maternelles et 1 281 dans les 6 écoles primaires, 350 ont participé aux 14 classes de découverte, 350 aux 14 centres de vacances, 320 sont inscrits au CEL et 600 sont accueillis en moyenne par jour dans les centres de loisirs maternels et élémentaires. Ce service dispose en 2010 de 594 959 € pour son budget fonctionnement avec pour objectif principal le maintien de l’ensemble de ses prestations, e de 8600 € en investissement afin de permettre aux écoles d’obtenir du matériel sportif (matelas, vélo…). 1,3 M€ sont destinés  au service restauration scolaire

     

    SERVICE JEUNESSE : Il a été marqué par la distinction entre un secteur 11-17 ans et un autre 18/25 ans et l’intégration des premiers dans l’ensemble des services proposés par l’Espace Gazier.  

    CLUB JEUNESSE 11-17 ANS :  Ce club peut donc compter sur l’appui humain, la logistique  de l’Espace Gazier et de Giner nouvellement ré-agencé (5 salles d’activités + 1 salle multimédia). 266 pré-ados et adolescents étaient inscrits début 2010 à ce club qui dispose d’un budget de 67 902 € en fonctionnement pour mener diverses actions notamment en collaboration avec Michelet, Saint Ex et Dardenne (soutien scolaire et aide aux devoirs, cellule de veille éducative, intégration du club dans le dispositif de la Réussite Educative..) et  avec le service d’aide à la parentalité de l’Espace Gazier. 7 ateliers semestriels devaient être lancés en Mars et 10 autres à la Rentrée 2010.

    ACTIVITES 18-25 ANS : Le budget a été revu à la baisse à cause de la nouvelle organisation de ce service qui met en place des actions et des activités sportives et culturelles (home studio, journée à Londres, Point Information Jeunese, aides aux projets, Baby sitting…). 101 776 € sont prévus dont 11 321 € pour le Jiu Jitsu brésilien organisé au duojo Fushan Kwoon, 3 024 € pour le football en salle qui est très fréquenté par 40 à 50 jeunes, 29 920 € pour la musculation qui se déroule au Doho Fushan Kwoon, 35 250 € pour le Home Studio qui est déplacé au studio d’enregistrement de l’association Ar Evolution…  

     

    POLE INTER GENERATION : C’est un tout nouveau service qui a comencé à mettre en place diverses actions : travail des classes moyennes et grandes sections de Marceau sur un « conte musicval » en partenariat avec ls ateliers arttistiques du Club Murillo. Un livre CD est en cours de réalisation. Actions de prévention et d’éducation artistique dans les lieux médico-sociaux et les structures municipales pour lutter contre l’isolement et la désocialisation liées aux troubles de la mémoire. « Le but de ces actions de proximité est d’apprendre à mieux vivre ensemble, dans nos différences et dans le respect de chacun, en offrant à chaque personne fréquentant nos ateliers, la possibilité de s’épanouir et de mieux vivre son handicap en s’enrichissant de pratiques artistiques (atelier mémoire, expos, promotions d’artistyes vanvéens, rencontres poétiques, musicales, cafés litéraires…)  afin de réapprendre à avoir une meilleure confiance dans ses capacités mnésiques » expliquent ses responsables.

     

    ACTION SOCIALE : Le budget du CCAS se monte à 892 892 € en fonctionnement et à 36 954 € en investissement. Il met en place la politique sociale de Vanves qui a pour objectif de venir en aides aux personnes âgées (service repas à domicile, télé assistance, chéque emploi service universel pour rétribuer des aides à domicile, aide aux démarches administratives), handicapées (accessibilité, chéques cadeaux, version sonore de Vanves Infos…) et démunies (aides financière, alimentaire avec le libre service social alimentaire, projet vacances et bons d’achat rentrée scolaire pour les famille…). Le CCAS réalise un travail de repérage des personnes âgées  et isolées afin de favoriser la mise en place d’actions adaptées à leurs besoins, surtout en été en prévision d’une éventuelle canicule.

    L’attribution de colis, cadeaux et ballotins de chocolat se monte à 22 000 €, le banquet du Nouvel An à Dauphine à 48 000 €, le CESU (chéque emploi service universel) à 224 500 €, la téléalarme et le dispositif Canicule étant soutenu par le Conseil Général. Vanves verse 13 000 € au Libre Service Social pour les frais d’accès, 15 000 € au PACT ARIM 92 pour son action de résorption de l’habitat insalubre. Une réflexion sur l’analyse des besoins sociaux sera menée et ciblée sur les besoins spécifiques des seniors en 2011 après l’informatisation complet du CCAS qui devrait modifier profondément les méthodes de travail de son personnel (avec la saisie des dossiers des 2200 personnes âgées et 600 familles suivies par le pôle Solidarité)  

  • LE BUDGET DE LA VILLE DE VANVES 2010 (suite)

    SECURITE/HYGIENE, PATRIMOINE/URBANISME

     

    Nous continuons l’examen du budget 2010 de la ville secteur par secteur

     

    PREVENTION ET SECURITE : Ce service coordonne l’action de la Police Municipale dont le coût de fonctionnement s’élève à 3 650 €, mais n’exerce plus la surveillance des espaces verts qui a été transféré à GPSO. 88 110 € sont consacrés au fonctionnement dont 40 000 € pour les frais de gardiennage du dispositif de restriction à la circulation et au stationnement mis en place pendant les grands salons dans le quartier riverain du Parc des Expositions, 14 000 € pour la fourrière animale 10 000 € pour la maintenance du dispositif de vidéosurveillance. 57 000 € sont prévus pour acquérir et remplacer des caméras de vidéosurveillance en investissement.

     

    SERVICES TECHNIQUES : Il a vu la compétence stationnement transférée à la CA GPSO.

    Bâtiments : Il effectue un effort particulier, par souci d’économie et de meilleure gestion, sur le contrôle des dépenses de travaux d’entretien motivés par des améliorations de confort, l’accent étant mis sur l’hygiéne et la sécurité des bâtiments. 1,8 M€ sont prévus en fonctionnement  dont  la gestion des fluides représentent une bonne part avec l’eau (249 700 €), l’électricité et le gaz (785 170 €),  186 600 € pour  la location de l’école préfabriquée installée dans l’enceinte d lycée Michelet pour accueillir l’école élémentaire du Centre. Les crédits d’investissements (9,6 M€) sont principalement axé sur la construction de l’Espace Cabourg (8,4 M€). Deux études seront réalisée en 2010 : Un diagnostic du patrimoine bâti avec l’appui de l’agence locale de l’Energie du GPSO   (30 000 €) en vue de travaux visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments  et un autre pour la lise aux normes d’accessibilité aux handicapés de l’ensemble du patrimoine bâti. Parmi les travaux  : le réaménagement du pavillon du parc Pic baptisé du nom de l’écrivaine russe Tsaetaeva (33 000 €) qui sera destiné aux activités associatives et culturelles, la Maîtrise d’œuvre des orgues de l’église Saint Remy (25 000 €), le réaménagement de la créche Boule de Gmme (380 000 €).  

    Domaine public et  cimetière : Il dispose de 39 000 € en fonctionnement notamment pour l’entretien des bouches d’incendie (2000 €) – 37 500 € sont inscrits sur le budget d’investissement du service Hygiéne et Sécurité pour remplacer 15 bouches ou poteaux d’incendier -  le cimetière (69 00 € pour fournitures et entretiens et 26 000 € pour la reprise de concessions. 593 000 € sont consacrés à l’investissement avec la réalisation d’un colombarium au cimetiére (7400 €), le financement de l’enfouissement des réseaux  (207 000 €) programmé rues V.Jacquet, J.Michelet, François 1er, P.Lefebvre, Barbés, Marceau et S.Carnot en 2010, le renforcement du réseau d’eau Vila de la Gare (27 000 €)

    Garages : Sur 207 250 € en fonctionnement, 51 000 € sont consacrés à l’achat de carburant,  50 000 à la location de cars avec chauffeurs, 32 500 € à l’entretien et à la réparation de la flotte municipale. 42 000 € sont prévus en investissement pour le remplacement de 2 véhicules.

     

    URBANISME : Ce service travaille sur deux gros dossiers : La poursuite de la mise en œuvre de l’OPAH (Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat) qui est entrée dans sa 3éme et dernière année, sauf prorogation. Et la PLU avec la rédaction du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) examiné lors du conseil municipal du 24 Mars 2010, l’arrêt du projet PLU et de l’enquête publique. Ce qui explique, en partie,  l’augmentation des dépenses (+6,50%) de ce service (233 300 € en fonctionnement et 345 000 € en investissement) liée aux formalités d’élaboration du PLU et à la rémunération du PACT des Hauts de Seine en charge du suivi de l’animation de l’OPAH. Mais la progression des contentieux a nécessité de revoir à la hausse la dotation consacrée au frais d’actes. La ville participe au financement des travaux projetés par l’ACCIV sur l’immeuble du square Etienne Jarrousse (30 000 €) où se déroulent ses activités cultuelles et culturelles.